11月14日上午,我院召开2013年科研项目经费使用情况内审汇报会。学院副院长卢显林和王建华出席会议,科研处、财务处、审计监察室负责人参加会议。纪委书记蒋丽君主持会议。
会上,审计项目小组汇报此次内审的基本情况,认为,学院科研项目管理制度健全,项目纳入财务专账核算,经费支出基本符合项目批复的预算范围和标准,经费使用基本合法、合规,管理费提取、劳务费的使用符合有关文件规定的比例,经费专款专用,管理规范。与会人员着重围绕这次内审发现的问题进行了分析,并具体落实了内审小组提出的整改意见。
会上,三位院级领导都反复强调,此次内审是学院科研经费使用情况的一次内部体检,通过内审,查找问题、整改提高,有利于进一步规范科研经费的使用,是很有必要的,今后要进一步加大内审的力度。