各系(部)、处室:
2018年上半年,审计处展开了2017年度财务审计、专项审计和2018年9位内管干部的经济责任审计等各项审计工作。在审计中,我们发现相关部门在内控制度管理、固定资产管理、费用支出管理等方面仍存在一些欠规范的地方,现将主要问题进行汇总并公示,希望各系(部)、处室能够引以为鉴、自查自纠,规范开展今后的工作,更好地服务于学校的教学和管理工作。
审计处
2018年7月7日
附件-2017年度财务、2018经责审计问题汇总.doc